Navigácia
Obsah
Detail faktúryč.: 20191035
Faktúra
- Číslo faktúry20191035
- Popis plneniauloženie kom. odp. 12/2019
- Cena1 847,12 EUR
- Dátum doručenia7.1.2020
- Dátum splatnostiNeuvedené
- Dátum zverejnenia24.1.2020
- OdberateľObec Vydrany
- IČO00228788
- DIČ
- AdresaNám. Sv. Štefana71, 930 16 Vydrany
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľPURA, spol. s r.o.
- IČO34105948
- DIČ
- AdresaKračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda
- Telefón
- E-mail
- Web