Navigácia
Obsah
Detail faktúryč.: 220100527
Faktúra
- Číslo faktúry220100527
- Popis plneniaodvoz veľkoobj. kont. 10/2022
- Cena240,00 EUR
- Dátum doručenia4.11.2022
- Dátum splatnostiNeuvedené
- Dátum zverejnenia15.12.2022
- OdberateľObec Vydrany
- IČO00228788
- DIČ
- AdresaNám. Sv. Štefana71, 930 16 Vydrany
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľHODUS KOMUNAL s.r.o.
- IČO47617080
- DIČ
- AdresaNám. Sv. Štefana71, 930 16 Vydrany
- Telefón
- E-mail
- Web