Navigácia
Obsah
Detail faktúryč.: 220100545
Faktúra
- Číslo faktúry220100545
- Popis plneniazš nájom 12/2022
- Cena954,00 EUR
- Dátum doručenia7.12.2022
- Dátum splatnostiNeuvedené
- Dátum zverejnenia13.12.2022
- OdberateľObec Vydrany
- IČO00228788
- DIČ
- AdresaNám. Sv. Štefana71, 930 16 Vydrany
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľHODUS KOMUNAL s.r.o.
- IČO47617080
- DIČ
- AdresaNám. Sv. Štefana71, 930 16 Vydrany
- Telefón
- E-mail
- Web