Navigácia
Obsah
Detail faktúryč.: 230100018
Faktúra
- Číslo faktúry230100018
- Popis plneniaodvoz veľkoobj. kont. 12/2022
- Cena240,00 EUR
- Dátum doručenia11.1.2023
- Dátum splatnostiNeuvedené
- Dátum zverejnenia17.1.2023
- OdberateľObec Vydrany
- IČO00228788
- DIČ
- AdresaNám. Sv. Štefana71, 930 16 Vydrany
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľHODUS KOMUNAL s.r.o.
- IČO47617080
- DIČ
- AdresaNám. Sv. Štefana71, 930 16 Vydrany
- Telefón
- E-mail
- Web