Navigácia
Obsah
Detail faktúryč.: 230100032
Faktúra
- Číslo faktúry230100032
- Popis plneniazš nájom 2/2023
- Cena954,00 EUR
- Dátum doručenia7.2.2023
- Dátum splatnostiNeuvedené
- Dátum zverejnenia14.2.2023
- OdberateľObec Vydrany
- IČO00228788
- DIČ
- AdresaNám. Sv. Štefana71, 930 16 Vydrany
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľHODUS KOMUNAL s.r.o.
- IČO47617080
- DIČ
- AdresaNám. Sv. Štefana71, 930 16 Vydrany
- Telefón
- E-mail
- Web