Obsah
Detail faktúryč.: 220100527
Faktúra
-
Číslo faktúry220100527
-
Popis plneniaodvoz veľkoobj. kont. 10/2022
-
Cena240,00 EUR
-
Dátum doručenia4.11.2022
-
Dátum splatnostiNeuvedené
-
Dátum zverejnenia15.12.2022
-
OdberateľObec Vydrany
-
IČO00228788
-
DIČ
-
AdresaNám. Sv. Štefana71, 930 16 Vydrany
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľHODUS KOMUNAL s.r.o.
-
IČO47617080
-
DIČ
-
AdresaNám. Sv. Štefana71, 930 16 Vydrany
-
Telefón
-
E-mail
-
Web











