Obsah
Detail faktúryč.: 230100270
Faktúra
-
Číslo faktúry230100270
-
Popis plneniazš nájom 9/2023
-
Cena954,00 EUR
-
Dátum doručenia7.9.2023
-
Dátum splatnostiNeuvedené
-
Dátum zverejnenia19.9.2023
-
OdberateľObec Vydrany
-
IČO00228788
-
DIČ
-
AdresaNám. Sv. Štefana71, 930 16 Vydrany
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľHODUS KOMUNAL s.r.o.
-
IČO47617080
-
DIČ
-
AdresaNám. Sv. Štefana71, 930 16 Vydrany
-
Telefón
-
E-mail
-
Web











