Obsah
Detail faktúryč.: 230100035
Faktúra
- Číslo faktúry230100035
- Popis plnenianájom a el. energia 02/2023
- Cena954,00 EUR
- Dátum doručenia2.2.2023
- Dátum splatnostiNeuvedené
- Dátum zverejnenia7.2.2023
- OdberateľZákladná škola s materskou školou, Vydrany 613
- IČO54286972
- DIČ
- AdresaVydrany 613, Slovenská republika
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľHODUS KOMUNAL s.r.o.
- IČO47617080
- DIČ
- AdresaNám. Sv. Štefana71, 930 16 Vydrany
- Telefón
- E-mail
- Web











