Obsah
Detail faktúryč.: 230100062
Faktúra
- Číslo faktúry230100062
- Popis plnenianájom a el. energia 03/2023
- Cena975,83 EUR
- Dátum doručenia9.3.2023
- Dátum splatnostiNeuvedené
- Dátum zverejnenia14.3.2023
- OdberateľZákladná škola s materskou školou, Vydrany 613
- IČO54286972
- DIČ
- AdresaVydrany 613, Slovenská republika
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľHODUS KOMUNAL s.r.o.
- IČO47617080
- DIČ
- AdresaNám. Sv. Štefana71, 930 16 Vydrany
- Telefón
- E-mail
- Web











